|
Faktúra |
2200401
|
potraviny
|
134,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
42022
|
potraviny
|
535,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Alena Kozák |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
2203068
|
tabuľa do exteriéru na popis kriedou
|
1 279,80 |
s DPH |
202203048
|
|
16.03.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Objednávka |
202203048
|
tabuľa do exteriéru na popis s kriedou
|
1 279,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
Faktúra |
522101378
|
potraviny
|
4,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Faktúra |
522101149
|
potraviny
|
4,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Faktúra |
522100912
|
potraviny
|
10,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Faktúra |
20220724
|
rúško 3-vrstvové
|
46,68 |
s DPH |
19
|
|
15.03.2022 |
pre Vás, s. r. o. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Objednávka |
19
|
rúško 3-vrstvové
|
46,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
pre Vás, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
Faktúra |
5667142243
|
telekomunikačné služby
|
32,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
Faktúra |
1330949669
|
telekomunikačné služby
|
37,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
3502200083
|
kanc. potreby
|
116,17 |
s DPH |
2433422
|
|
10.03.2022 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
32203733
|
potraviny
|
8,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
22500156
|
potraviny
|
104,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
8303454832
|
telekomunikačné služby
|
89,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
92022
|
predplavecký výcvik predškolákov
|
392,00 |
s DPH |
24
|
|
04.04.2022 |
Vladimír Turček |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
8303493219
|
telekomunikačné služby
|
28,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
224101
|
ročný poplatok za doménu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Datapac s. r. o. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
8422200396
|
poplatok za služby mVL 12.21-01.22
|
13,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
20220254
|
služby BOZP a PO
|
60,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |